西门子2021财年***季度业务运营初步结果大幅超出市场预期
数字化工业集团和智能基础设施集团收益较去年同期大幅提高
• 西门子中国实现显著业绩增长
• 2021财年***季度的详细业务数据将于2021年2月3日公布
2021年1月25日22:03:19得益于显著好于预期的业务表现,西门子2021财年***季度业务运营初步结果超出市场预期。借助于数字化工业集团自动化业务和软件业务的强劲提升以及西门子中国高于预期的业务增长,公司运营业绩同比大幅上升。
西门子将评估其对于2021财年的展望,并将于2021年2月3日发布2021财年***季度的完整财务报告。
以下是2021财年***季度的初步业绩结果。
数字化工业集团
• 新订单额:41.2亿欧元,在可比基础上同比增长2%,账面同比下降3% (市场共识:39.95亿欧元)
• 营收:37.65亿欧元,在可比基础上同比增长5%,账面同比增长0% (市场共识:35.61亿欧元)
• 调整后的息税摊销前利润(EBITA):8.48亿欧元 (市场共识:5.92亿欧元)
• 调整后的EBITA利润率:22.5%(市场共识:16.6%)
数字化工业集团调整后的EBITA增长57%,达到8.48亿欧元,其中包括高利润率的短周期自动化业务需求复苏带来的产能利用率提高,以及软件业务产能利用率的提高和对利润的强劲贡献。调整后的EBITA的提升还受益于遣散费用支出的同比大幅下降以及与疫情防控相关的成本节约,如差旅和营销支出的减少。调整后的EBITA利润率增至22.5%,高于去年同期的14.4%。
智能基础设施集团
• 新订单额:38.06亿欧元,在可比基础上同比增长7%,账面同比增长1% (市场共识:35.47亿欧元)
• 营收:34.77亿欧元,在可比基础上同比增长4%,账面同比下降1%(市场共识:33.43亿欧元)
• 调整后的EBITA:3.91亿欧元(市场共识:3亿欧元)
• 调整后的EBITA利润率:11.2%(市场共识:9.0%)
智能基础设施集团调整后的EBITA增长39%,至3.91亿欧元,主要得益于集团内各业务尤其是产品业务的强劲表现,以及由此带来的产能利用率的提高。与数字化工业集团类似,智能基础设施集团调整后的EBITA的增长同样受益于遣散费用支出的大幅降低和与疫情防控相关的成本节约。调整后的EBITA利润率升至11.2%,高于去年同期的8.0%。
交通业务
• 新订单额:27.42亿欧元,在可比上同比增长67%,账面同比增长65%(市场共识:23.48亿欧元)
• 营收:21.93亿欧元,在可比基础上同比增长4%,账面同比增长1%(市场共识:22.59亿欧元)
• 调整后的EBITA:2.19亿欧元(市场共识:2.27亿欧元)
• 调整后的EBITA利润率:10.0% (市场共识:10.0%)
尽管面临疫情导致的市场挑战,交通业务继续成功的业绩表现,符合市场预期。调整后的EBITA 稳定在2.19亿欧元,调整后的EBITA利润率为10.0%,与去年新冠疫情爆发前的水平相当。